Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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3 SETTORE | 24/01/2014 |
Liquidazione e pagamento compenso e spese di viaggio spettanti ai Revisori dei conti: Dott.Fodale Salvatore, Dott.ssa Bucca maria Rita e Dott. Faraci Francesco. Periodo 01.10.2013 - 31.12.2013. |
3 SETTORE reg.gen. 57 num.part. 7 del 24/01/2014 Liquidazione e pagamento compenso e spese di viaggio spettanti ai Revisori dei conti: Dott.Fodale Salvatore, Dott.ssa Bucca maria Rita e Dott. Faraci Francesco. Periodo 01.10.2013 - 31.12.2013. |
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3 SETTORE | 24/01/2014 |
Hotel Miriam - Corso Umberto I - Pantelleria. Liquidazione e pagamento di € 576,78 IVA compresa a saldo fattura n. 34025/2013 del 31/10/2013, con scadenza 20/12/2013, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, in favore della S.MED.E. di Pantelleria per la fornitura di energia elettrica periodo Settembre-Ottobre 2013. Codice cliente 122009. |
3 SETTORE reg.gen. 48 num.part. 6 del 24/01/2014 Hotel Miriam - Corso Umberto I - Pantelleria. Liquidazione e pagamento di € 576,78 IVA compresa a saldo fattura n. 34025/2013 del 31/10/2013, con scadenza 20/12/2013, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, in favore della S.MED.E. di Pantelleria per la fornitura di energia elettrica periodo Settembre-Ottobre 2013. Codice cliente 122009. |
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3 SETTORE | 24/01/2014 |
Avviso di accertamento n. 26 del 21/11/2013 notificato dal Comune di Castelvetrano in materia di imposta comunale sugli immobili anno 2008 per asseriti omessi e/o insufficienti versamenti d'imposta a questa Provincia Regionale di Trapani. Liquidazione e pagamento dell' importo di € 250,00 in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, mediante modello F 23, relativo al contributo unificato per la presentazione del ricorso. |
3 SETTORE reg.gen. 36 num.part. 5 del 24/01/2014 Avviso di accertamento n. 26 del 21/11/2013 notificato dal Comune di Castelvetrano in materia di imposta comunale sugli immobili anno 2008 per asseriti omessi e/o insufficienti versamenti d'imposta a questa Provincia Regionale di Trapani. Liquidazione e pagamento dell' importo di € 250,00 in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, mediante modello F 23, relativo al contributo unificato per la presentazione del ricorso. |
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1 SETTORE | 23/01/2014 |
Autorizzazione ed impegno della spesa di € 1.000,00 (euro mille/00) in favore dell'Agente Contabile dell'Ufficio per il pagamento di spese di giustizia varie (gennaio 2014) |
1 SETTORE reg.gen. 35 num.part. 18 del 23/01/2014 Autorizzazione ed impegno della spesa di € 1.000,00 (euro mille/00) in favore dell'Agente Contabile dell'Ufficio per il pagamento di spese di giustizia varie (gennaio 2014) |
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1 SETTORE | 23/01/2014 |
: Liquidazione e pagamento della fattura n.13760 del 31/12/2013 della Ditta C2 Group corrente in Cremona relativa all'acquisto di n.12 scanner Epson GT 1500 , mediante Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA). |
1 SETTORE reg.gen. 248 num.part. 17 del 23/01/2014 : Liquidazione e pagamento della fattura n.13760 del 31/12/2013 della Ditta C2 Group corrente in Cremona relativa all'acquisto di n.12 scanner Epson GT 1500 , mediante Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA). |
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1 SETTORE | 23/01/2014 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 583 del 28/06/2013 della Ditta Svimservice, relativa al canone del mese di Giugno 2013 per l'erogazione del servizio di assistenza e manutenzione dei moduli software CIPEL, per un importo complessivo di € 4.029,30, I.V.A. compresa. - CIG ZDD07B0B47. |
1 SETTORE reg.gen. 246 num.part. 16 del 23/01/2014 Liquidazione e pagamento fattura n. 583 del 28/06/2013 della Ditta Svimservice, relativa al canone del mese di Giugno 2013 per l'erogazione del servizio di assistenza e manutenzione dei moduli software CIPEL, per un importo complessivo di € 4.029,30, I.V.A. compresa. - CIG ZDD07B0B47. |
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1 SETTORE | 23/01/2014 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 1118 del 31/10/2013 della Ditta Svimservice, relativa al canone del mese di Ottobre 2013 per l'erogazione del servizio di assistenza e manutenzione dei moduli software CIPEL, per un importo complessivo di € 4.062,60, I.V.A. compresa. - CIG ZDD07B0B47. |
1 SETTORE reg.gen. 245 num.part. 15 del 23/01/2014 Liquidazione e pagamento fattura n. 1118 del 31/10/2013 della Ditta Svimservice, relativa al canone del mese di Ottobre 2013 per l'erogazione del servizio di assistenza e manutenzione dei moduli software CIPEL, per un importo complessivo di € 4.062,60, I.V.A. compresa. - CIG ZDD07B0B47. |
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1 SETTORE | 23/01/2014 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 237 J del 30/10/2013 di € 780,80, IVA compresa, emessa dalla Ditta "ORCOM s.r.l.", relativa al servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi dell'Ente, espletato nel mese di ottobre 2013 - CIG 1390572051. |
1 SETTORE reg.gen. 244 num.part. 14 del 23/01/2014 Liquidazione e pagamento fattura n. 237 J del 30/10/2013 di € 780,80, IVA compresa, emessa dalla Ditta "ORCOM s.r.l.", relativa al servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi dell'Ente, espletato nel mese di ottobre 2013 - CIG 1390572051. |
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1 SETTORE | 23/01/2014 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 245 J del 05/11/2013 di € 780,80, IVA compresa, emessa dalla Ditta "ORCOM s.r.l.", relativa al servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi dell'Ente, espletato nel mese di novembre 2013 - CIG 1390572051. |
1 SETTORE reg.gen. 243 num.part. 13 del 23/01/2014 Liquidazione e pagamento fattura n. 245 J del 05/11/2013 di € 780,80, IVA compresa, emessa dalla Ditta "ORCOM s.r.l.", relativa al servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi dell'Ente, espletato nel mese di novembre 2013 - CIG 1390572051. |
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1 SETTORE | 23/01/2014 |
Liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 89,00, relativa alla fattura n. 5951100 del 31/01/2013 per acquisto dei volumi "Le pensioni nel pubblico impiego dopo la riforma Fornero" e "Le società partecipate dagli enti locali dopo il decreto liberalizzazioni", affidamento alla Ditta "Maggioli S.p.A." - CIG Z2D07D2694 - Z0E07CEAD2. |
1 SETTORE reg.gen. 242 num.part. 12 del 23/01/2014 Liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 89,00, relativa alla fattura n. 5951100 del 31/01/2013 per acquisto dei volumi "Le pensioni nel pubblico impiego dopo la riforma Fornero" e "Le società partecipate dagli enti locali dopo il decreto liberalizzazioni", affidamento alla Ditta "Maggioli S.p.A." - CIG Z2D07D2694 - Z0E07CEAD2. |
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1 SETTORE | 23/01/2014 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 1168 del 29/11/2013 della Ditta Svimservice, relativa al canone del mese di Novembre 2013 per l'erogazione del servizio di assistenza e manutenzione dei moduli software CIPEL, per un importo complessivo di € 4.062,60, I.V.A. compresa. - |
1 SETTORE reg.gen. 257 num.part. 11 del 23/01/2014 Liquidazione e pagamento fattura n. 1168 del 29/11/2013 della Ditta Svimservice, relativa al canone del mese di Novembre 2013 per l'erogazione del servizio di assistenza e manutenzione dei moduli software CIPEL, per un importo complessivo di € 4.062,60, I.V.A. compresa. - |
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6 SETTORE | 23/01/2014 |
Presa d'atto del Decreto del Presidente del Tar Sicilia e sospensione immediata dei provvedimenti impugnati dalla Sig.ra Ingoglia Piera. |
6 SETTORE reg.gen. 32 num.part. 10 del 23/01/2014 Presa d'atto del Decreto del Presidente del Tar Sicilia e sospensione immediata dei provvedimenti impugnati dalla Sig.ra Ingoglia Piera. |
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1 SETTORE | 23/01/2014 |
Liquidazione e pagamento delle fatture n. 0000016203, n. 0000016204, del 28/11/2013 della società Telecom Italia Digital Solutions S.P.A., per il servizio di connettività internet presso il CED di via Osorio n.22 a Trapani - periodo Settembre-Ottobre 2013, per un importo complessivo di € 482,44 I.V.A. compresa. |
1 SETTORE reg.gen. 247 num.part. 10 del 23/01/2014 Liquidazione e pagamento delle fatture n. 0000016203, n. 0000016204, del 28/11/2013 della società Telecom Italia Digital Solutions S.P.A., per il servizio di connettività internet presso il CED di via Osorio n.22 a Trapani - periodo Settembre-Ottobre 2013, per un importo complessivo di € 482,44 I.V.A. compresa. |
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6 SETTORE | 23/01/2014 |
Liquidazione e pagamento contributo di €. 12.084,23 # in favore del Comune di Alcamo quale contributo per l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane - L.R.17/98, per la stagione balneare anno 2011. |
6 SETTORE reg.gen. 279 num.part. 9 del 23/01/2014 Liquidazione e pagamento contributo di €. 12.084,23 # in favore del Comune di Alcamo quale contributo per l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane - L.R.17/98, per la stagione balneare anno 2011. |
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6 SETTORE | 23/01/2014 |
Voltura dell'autorizzazione rilasciata all'autoscuola denominata "Canzoneri"sita in via Cesarò n. 3 nel Comune di Erice C.S., in favore del Sig. Canzoneri Benedetto amministratore unico della società Bean s.r.l. |
6 SETTORE reg.gen. 101 num.part. 8 del 23/01/2014 Voltura dell'autorizzazione rilasciata all'autoscuola denominata "Canzoneri"sita in via Cesarò n. 3 nel Comune di Erice C.S., in favore del Sig. Canzoneri Benedetto amministratore unico della società Bean s.r.l. |
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