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Atti amministrativi

Determine

Unità organizzativa
1 SETTORE
Registro generale
1141
Numero particolare
107
Data
11/07/2019
Oggetto
Liquidazione e pagamento della fattura n.2483/5 del 03.07.19 prot. 25587 di €.6.401,05 IVA compresa, (euro 5.246,76 impon. + euro 1.154,29 iva), per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dei software: "ENL paghe: Paghe Gestione Economica e Conto annuale; ENL 770: MD 770 e relativa stampa laser; ENL PABOL: Bacheca on line; ENL GIUR: Giuridico", fornito dalla ditta PA Digitale S.p.A. nel secondo semestre dell'anno 2019. CIG: Z0A27385A3.
Data inizio pubblicazione
12/07/2019
Data fine pubblicazione
26/07/2019
Data esecutiva
11/07/2019
Ufficio
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA
Dirigente
Di Gesu' Gaspare
Responsabile del procedimento
Lombardo Anna Maria

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